Print this page
วันเสาร์, 16 มีนาคม 2562 13:05
รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561
Written by
admin
font size
decrease font size
increase font size
Rate this item
1
2
3
4
5
(0 votes)
Read
1951
times
Tweet
Published in
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
admin
Latest from admin
ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาส 3 ชุดที่ 1
ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาส 2 ชุดที่ 1
ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาส 2 ชุดที่ 2
ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาส 1 ชุดที่ 1
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564