วันเสาร์, 16 มีนาคม 2562 13:05 รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 Written by admin font size decrease font size increase font size Print Email Rate this item 1 2 3 4 5 (0 votes) Read 1844 times Tweet Published in EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน admin Latest from admin ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาส 3 ชุดที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาส 2 ชุดที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาส 2 ชุดที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาส 1 ชุดที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 More in this category: « รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ปค5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปัองกันผลประโยชน์ทับซ้อน » back to top